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用友U8总账无法结账,提示是固定资产未结账,我们是新建的帐套,本月无...
要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。
你好,看图片这个版本已经很少用了。这个月是否增加过固定资产,如果有增加过可以删除本月增加固定资产试试老能否结账成功,如果没增加过,按往常操作操作的,考虑系统问题,记得数据的备份。希望可以帮到你。
本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。
说明 你还没有结账。在月末有个结账 按钮按照提示一步步做下去,如果你使用的软件有其他模块 比如 工资 固定资产等 先将其他模块结完帐 在结账总账。
楼主,固定资产从该月不使用,但是每个月也必须进行结账,总账才能结账,也就是说固定资产本月没任何变动,也得空结,然后总账才允许结账。
在建工程已转固定资产后续有未付清的款项怎么办
在建工程转固定资产后又发生支出,如果数额不大,可以做当期支出,如果数额较大,经过股东会或董事会同意,可以追加固定资产原值。
一般来说,工程转固,如果有未付清帐目,那也应该是记入了应付帐款中,在建工程转固定资产,后来收到相关发票,也是直接冲往来帐,并不会再去调整固定资产的原值。
可以先按照在建工程(含预付款)的余额结转固定资产,并计提折旧。 后续发票到来后,如果需要调整固定资产价值就按发票进行调整,不需要调整更好,折旧不需要调整。 具体看准则讲解。
固定资产入账,跟是否付清款没有直接关系。未取得发票时,暂估入账。
用友软件的固定资产账无法结账,
1、如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。
2、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
3、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
4、如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。
5、是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
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